Hallo liebe Community
Ein Kunde von mir hat eine Betreibung von der ESTV erhalten. Und ich stehe gerade auf der Leitung wie ich das richtig verbuche:
Folgende Konten: 2200 geschuldete MwSt / 2201 Abrechnungskonto MwSt u. natürlich
1170 Vorsteuer Material u. DL / 1171 Vorsteuer Investitionen u. Betriebsaufwand habe ich so von der Vorgängerin übernommen.
Er wurde für das 1. Qu. 2023 eingeschätzt mit 2’300,-- Gebühren machen insgesamt 161.40 aus und 606,-- wurden direkt bezahlt u. der Restbetrag von 1’889.30 wurden per Bank bezahlt.
Diese Einschätzung stimmt ja natürlich nicht mit dem effektiv geschuldeten Betrag überein, daher meine Frage wie buche ich das richtig?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe