Ich habe folgende Frage:
Es geht um ein Einzelunternehmen, Branche Autogarage, Abrechnung effektive MwSt vereinnahmt.
Es wurde ein Auto gekauft für den Gebrauch als Ersatzwagen und im Konto Fahrzeuge aktiviert und auch abgeschrieben. Dieses Auto wurde jedoch später einem Mann verkauft. Der vorhergehende Buchhalter hat somit gebucht 1000Kassa /1530 Fahrzeuge und ebenso die Vorsteuer im Haben gebucht.
Jetzt meine Frage: müsste hier nicht mit 2200 geschuldete Mwst 7.7 % gebucht werden?
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe Ihre Erklärung verstanden und ich werde es in Zukunft so handhaben. Klingt auch sehr logisch
Und wie ist es mit der Version die der vorgehende Buchhalter gemacht hat, ist das überhaupt korrekt mit Vst im Haben buchen? Kann man das so auch machen? Und dann hat er weiter nichts mehr gebucht im Zusammenhang mit dem Verkauf (wurde auch nicht mit Gewinn verkauft, da sie es einem Mann verkauft haben der wenig Geld zur Verfügung hatte).